为了保证公司质量管理体系的规范运行,公司按照年度内审计划如期于10月19日至20日在公司四楼会议室举行了2016年度公司内部审核工作会议。公司刘景熙副总经理、质量负责人许金腾等公司全体人员参加了本次会议。
内审会议目的是审核本公司质量体系运行对应于管理体系文件与2016年版《检验检测机构资质认定评审准则》的符合性和有效性,并进行必要验证与改进。依据2016年版《检验检测机构资质认定评审准则》及公司第3版《质量手册》、《程序文件》。审核了公司管理体系涉及的各职能部门、岗位及全部要素和试验室的所有场所。
在首次会议上刘景熙副总经理宣布了本次内审的目的、审核范围、审核依据、审核组员、审核时间安排、审核计划的实施及注意事项等。
10月20日下午4点30分召开内审末次会议,会议由总工办主任苏海介绍这两天经过六位内审员的努力以2016年版《检验检测机构资质认定评审准则》、本公司第3版质量手册及程序文件为依据,审核结果认为本公司管理体系比较健全,运转基本正常,质量活动基本符合2016版的《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司第3版管理体系文件的要求,但在管理体系运行中也发现了不符合项并对三个部门出现的不符合项,要求在7个工作日内提交整改报告。刘景熙副总经理要求审核组人员针对发现的问题要跟踪验证,以改进公司质量管理体系为目的,本着边查边纠的原则,对内审过程中存在的问题采取现场纠正形式,以提高纠正工作的有效性,更好促进公司管理体系运行,并进行必要的改进。